Dannelse av økonomiske resultater. Månedens slutt

Åpningen av perioden i 1C er en hverdagsoperasjon, vanligvis utføres den i begynnelsen av måneden. Denne handlingen brukes i produkter der det er en komponent "Trade", for eksempel i 1C: Enterprise 7.7 Trade og.

Følgende skjer vanligvis. Om morgenen, når regnskapsføreren åpner programmet, dukker det opp et skilt med en advarsel om behovet for å åpne en periode.

Hvordan skal du gå frem? Etter å ha lukket programmet på forespørsel fra en advarsel, trenger du 1C igjen, men i eksklusiv modus. For å gjøre dette, i startvinduet for valg av databaser ("Launching 1C: Enterprise"), merker du av for "eksklusiv"

Nå, etter at du har gått inn i programmet, vises en advarsel, men av litt annen karakter. Hvis du klikker på "Ja" -knappen, åpner programmet perioden alene.

Hvis vi nekter å åpne perioden denne gangen, vil ikke de nylig opprettede dokumentene bli lagt ut, og ved påfølgende start av programmet vil vi bli møtt med den samme meldingen om behovet for å åpne.

Det er tilfeller når operasjonen for å åpne en ny periode ikke må utføres i begynnelsen av måneden, men for eksempel når den nåværende perioden ikke er avsluttet. De. på forhånd.

For å gjøre dette, må du gå inn i programmet 1C: Enterprise 7.7 Trade and Warehouse i eksklusiv modus. Gå deretter til hovedmenyen i avsnittet "Operasjoner" og velg knappen "Administrer driftssummer"

I vinduet som åpnes, ved siden av seksjonen som viser den nye perioden, er det en "Åpne" -knapp. La oss trykke på den. Det vises en advarsel som ber deg om å endre totalpunktet.

“Poeng av relevans for utfall” eller TA, hva er det? Poenget med relevansen av totalene forstås som tidspunktet da de faktiske, aktuelle dataene er lokalisert i alle ikke-omsettelige registre over programmet. Faktisk er dette tiden som agenter holdes for.

Klikk på "Ja" -knappen. Et skjema for tilbakestilling av relevansen av totalene vises. I vårt tilfelle må du selvfølgelig velge alle posterte dokumenter og klikke "Utfør". Etter kort tid, hvis det ikke er brudd på rekkefølgen på dokumentene, overfører programmet relevanspunktet til en ny dato.

Velg gjerne "Avslutt". Dette fullfører åpningen av perioden i 1C: Enterprise 7.7 Trade and Warehouse-programmet.

I tilfelle du har problemer, vil vi definitivt hjelpe.

Hvis du har spørsmål om artikkelen eller det er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Tidsskrifter -\u003e Reguleringsdokumenter -\u003e Månedens slutt -\u003e Endring:

  • La oss legge ut dokumentet "Månedens slutt" på nytt for å motta økonomiske resultaterhvis den ikke er til stede, introduserer vi et nytt dokument.

Oppgave 7. Dannelse av skatteregnskapsdokumenter for riktig beregning av inntektsskatt.


I programmet "1C: Regnskap 7.7." beregningen av skattegrunnlaget for inntektsskatt skjer automatisk basert på skatteregnskapsdata, som opprettholdes i programmet parallelt med regnskap (ved å stille inn tilsvarende konstant). Men på slutten av måneden er det behov for å legge inn noen flere skatteregnskapsdokumenter. Disse dokumentene skal være plassert etter regnskapsdokumentene.

  • Skatteregnskap -\u003e Rutinemessig drift -\u003e "Arbeidskostnader"
  • Datoen for dette dokumentet er siste nummer den nåværende måneden blir satt av programmet automatisk, noe som betyr at for å stille inn ønsket dato, er det nok å velge hvilken dag i måneden som arbeidskostnadene blir bestemt for
  • Klikk på [Fyll] -knappen:

  • Skatteregnskap -\u003e Rutinemessige operasjoner -\u003e "Skatteberegning"

Dette dokumentet fylles ut på samme måte ved hjelp av [Fyll] -tasten

Det neste dokumentet vi skal introdusere er dokumentet "Skatteberegning" for beregning av eiendomsskatt. Dette dokumentet fylles ut manuelt.

  • For å legge inn dokumentet "Skatteberegning", vil vi bruke standardmetodene for å legge inn nye dokumenter
  • Vi setter den nødvendige datoen for dokumentet til 31.01.05.
  • Dobbeltklikk for å aktivere tabelldelen i kolonnen "Type avgift" og velg eiendomsskatt
  • Deretter fyller vi ut tabelldelen av dokumentet i samsvar med figuren, og avslutter inngangen til hvert attributt ved å trykke på tasten.

  • Vi lagrer og legger ut dokumentet
  • Skatteregnskap -\u003e Rutinemessige operasjoner -\u003e "Skatteberegning"

Dokumentet "Direkte kostnader for pågående arbeid" er en analog av regnskapsdokumentet "Arbeid pågår", det fylles også ut manuelt (hvis det er en WIP):

Dokumentet genererer ikke transaksjoner, men resultatene påvirker transaksjonene generert av dokumentet "Rutinetransaksjoner for skatteregnskap".

  • Skatteregnskap Ш Rutinemessige operasjoner Ш "Rutinemessige skatteregnskapsoperasjoner"
  • Fyll ut dialogskjemaet for dokumentet i samsvar med figuren:
  • Lagre og legg ut dokumentet, se rapporten og transaksjonene generert av dokumentet

Spørsmål om 1C Regnskap 7.7:

Hvordan avslutte måneden?

Svar 1c:

Legg ut dokumentet Avslutter måneden.

Dokumentet "Avslutning av måneden" refererer til de såkalte reguleringsdokumentene (undermeny "Regulatory" i "Documents" -menyen i hovedmenyen). Du må angi det en gang i måneden. Den siste datoen i måneden angis automatisk i dokumentet. Det anbefales at du skriver dette dokumentet på slutten av dagen.

I form av et dokument vises en liste over handlinger som kan utføres når du legger ut et dokument. Handlinger som skal utføres når du legger ut et dokument, bør merkes med passende flagg.

Når du har valgt handlingene som skal utføres, klikker du på "OK" -knappen. Ved bokføring beregner dokumentet de nødvendige beløpene og genererer transaksjoner.

Flere spørsmål og svar om 1C Accounting 7.7:

Kommentarer til "Hvordan avslutter man måneden?":

09/03/2015 klokka 15:09 Ilmira Ismailovna skrev:

Jeg la ut dokumentet Closing the month. Bør det være et papirdokument, underskrifter fra ansvarlige personer? Hva om en sjekk?

21/01/2015 kl 10:31 Shynar skrev:

Spørsmål om 1C Regnskap 7.7: Perioden avsluttes fullstendig. i konto 8112 er det et beløp som ikke er tilordnet konto 8111. (kode 4) - det tildelte antallet underkontoer til den konterende debetkontoen er ikke nok! (kode 4) - det tildelte antallet posteringskredittkontokontoer er ikke nok! (kode 5): - underkonto 3 til den konterende debetkontoen er ikke tildelt! (kode 5): - subconto 3 av posteringskredittkontoen er ikke tildelt!

Legger til en kommentar:

Størrelsen på 1C-databasen øker stadig, så oppgaven oppstår med jevne mellomrom - å slette dokumenter for den gamle perioden, mens du overfører restene. Slettede dokumenter kan være i en kopi av databasen. I 1C er det en regelmessig behandling av "Closing the period", men den er bare konfigurert for en typisk konfigurasjon og er ofte buggy (for eksempel kan dokumentet Entering Balances of Goods ikke godta negative saldoer).
Derfor, hvis du er tilhenger av universalitet og enkelhet, eller hvis du har en atypisk konfigurasjon, vil anbefalingene komme til nytte.
Jeg håper at ingen etter dette vil finne opp hjulet på nytt, men vil bruke arbeidet mitt.

Teoretisk bakgrunn

Først må du bestemme sluttdatoen for perioden - du kan lukke den med gjeldende dato, slette alle dokumenter før den, eller du kan legge igjen dokumenter i en periode på 3 måneder - seks måneder. Når du velger, må du bli ledet av hvor ofte endringer gjøres med tilbakevirkende kraft, hvor ofte du trenger å se på dokumentbevegelser for tidligere perioder.
Etter periodens utløp vil det ikke lenger være mulig å gjøre endringer i de overførte saldiene, og hvis arbeidet gjøres med tilbakevirkende kraft i et intervall, for eksempel seks måneder, vil periodens sluttdato være for seks måneder siden.

På slutten av perioden overføres følgende:
1. Kontosaldoer fordelt på analyse etter subconto.
2. Saldoer etter registre.
3. Verdier av periodiske detaljer som settes når dokumenter blir lagt ut.

Endringer i konfigurasjonen for å avslutte perioden

Hvis du bare planlegger å overføre kontosaldoer, trenger du bare å trekke ut behandlingen av wrap.ert fra pakken
Ellers åpner du filen 1cv7.md fra pakken i konfiguratoren og kopierer dokumentene til konfigurasjonen via utklippstavlen.
Trafikkregister - å overføre rester og FikseringPeriodisk for overføring av periodiske detaljer. Selv om det er mulig å lukke vektene ved registre ved universell behandling uten å forstyrre konfigurasjonen.

Pakkeinnhold 1s_close.zip: Konfigurasjonen der RegistryLatch og PeriodicLocation-dokumentene ligger. Dokumentasjon Typisk behandling fra 1C ved konvolusjon av bokmerker Lukke registre uten å forstyrre konfigurasjonen Innstillingsfil for behandling av UniversalClosingPeriodByRegistr.ert Behandler for å automatisere stenging av registre Behandling for å automatisere overføring av periodisk Behandling for å slette dokumenter for perioden Eksperimentell studie av fjerningsgraden

1cv7.md

1s_close.htm

wrap.ert

UniversalClosingPeriodBy Registers.ert

ConfiguringCloseBase.mxl

GenerateDocumentsCloseByRegistrt.ert

GenerateDocumentsCloseBy Periodic.ert

DeleteAllDocumentsFor Period .ert

Fjerningsprotokoll .xls

Overføring av kontosaldoer.

For å overføre kontosaldoer er det best å bruke standard behandling fra 1C wrap.ert. Det danner flere operasjoner på den angitte datoen, som etablerer debet- og kredittbalanser for de angitte kontoene i forskjellige kontoplaner med forskjellige regnskapsskillere. For å sette inn saldoer må du spesifisere fra hvilken konto du vil sette inn saldoer (vanligvis konto 00).
Du kan også overføre kontosaldoer utenfor balansen.

Jeg la til en avkrysningsrute "Ikke slett transaksjoner, bare skjemasaldoer" i behandlingen. Det må installeres fordi dokumenter som danner konteringer kan danne bevegelser i registre eller angi periodiske detaljer, derfor kan de ikke slettes etter dannelsen av kontosaldoer.

Overføring av saldoer på tvers av registre ved å fikse registre.

Balansen i registrene kan bare overføres ved å legge ut et spesialdokument siden registerbevegelser gjøres bare når dokumentet er lagt ut og ikke kan korrigeres utenfra.
Dokument brukt Fikse registeret .

Dokumentet kan legges inn manuelt for den nødvendige hovedboken ved å skrive det til slutten av sluttdatoen. For å legge til saldoer i en dokumentposisjon, klikk på "Load balances" -knappen.

Gjennom prosessering GenerateDocumentsCloseBy Registers Fikse registeret ... Det er bedre å danne registre flere (3-5) av gangen, siden Disse dokumentene er store og når det genereres 3-5 store dokumenter på en gang, kommer programmet med store forespørsler til minnet, fordi dokumentvinduer lukkes først etter at behandlingen er fullført.

Noen få ord om selve dokumentet:

Dokumentet består av 20 ubestemte kolonner. Verdiene til dimensjoner og ressurser føres sekvensielt inn i dokumentet for hver sum av registeret. De. Hvis registeret har 5 dimensjoner og 2 ressurser, mens det er 1000 summer, vil dokumentet inneholde (5 + 2) * 1000/20 \u003d 350 linjer, og 7000 verdier vil bli lagret i det.

Dokumentet er stort nok, men som et resultat av bruken av 20 kolonner reduseres minnekravene som 1C bruker for å vise og manipulere dokumentet. Et alternativ ble prøvd når dokumentet bare hadde 1 kolonne, men 1C klarte tydeligvis ikke å vise dokumenter på 40-50 tusen linjer.

Ytterligere splitting mister sin universalitet, selv om det er mulig - du må lage et dokument i sammenheng med individuelle dimensjoner. For å gjøre dette må du analysere resultatene for å finne ut hvilke målinger som gir dokumentene som har optimal størrelse (tross alt er mange små dokumenter også dårlige). Men generelt overføres til og med store registre med tilstrekkelig hastighet til å si at utviklingen kan brukes i praksis. Kan!

Overføring av saldoer på tvers av registre med eksisterende dokumenter.

Å overføre saldoer gjennom registerfiksering er enkelt og praktisk. Men brukere vil ikke kunne jobbe med registerfikseringsdokumentet. I tillegg, hvis strukturen i registeret endres i løpet av året, er det mulig at dokumentet som fester registeret ikke blir lagt ut på nytt. Derfor anbefales det å legge inn de første saldiene med dokumentene som er tilgjengelige i konfigurasjonen.

For eksempel i typiske konfigurasjoner det er dokumenter "Oppføring av godssaldo", "Oppføring av kredittbalanse" og andre. Slike dokumenter er forståelige for brukeren, og han kan gjøre endringer i dem. Når registrene endres, endres dokumentmodulen, men det er ikke nødvendig å endre dokumentdataene. I ekstreme tilfeller kan du legge inn de første saldiene med dokumentene "Kvitteringsfaktura", "Kvitteringsordre" osv.

Vi tilbyr deg universell behandling for å avslutte perioden ved hjelp av dokumentene som er tilgjengelige i konfigurasjonen UniversalClosingPeriod Ifølge Registrt.ert ... Det krever ingen konfigurasjonsintervensjoner og krever ingen endringer i koden. Det er nok å beskrive innstillingene i SettingsCloseBase.mxl-innstillingstabellen for å lukke alle registre riktig.

Strukturen til MX-innstillingstabellen er veldig enkel. Hver linje tilsvarer en sak. I en kolonne Registrere navnet på dokumentet er angitt i kolonnen Dokument angir navnet på dokumenttypen som skal opprettes.

I felt Målinger det registreres en liste over målinger og registerressurser som brukes til å beregne restene. Balansen beregnes ved utgangen av utløpsdatoen og plasseres i Totalt verditabell. Listeverdier er sitert og atskilt med komma, se eksempel.

I felt Filter inneholder et uttrykk i det innebygde 1C-språket for valg av restprodukter fra Totaltabellen. Du kan operere på den gjeldende raden i Totals-tabellen. Hvis ikke noe uttrykk er spesifisert, blir ikke filteret brukt. Uttrykket må returnere ikke-null for å være sant og for å bli inkludert i resultatsettet med totaler. Det anbefales å bruke operatøren? fra 1C-språket.

Eksempler:
- Velg bare etter administrasjonsregnskap: Totals.AccountingType \u003d 1 eller EmptyValue (Totals.Firm) \u003d 1
- Velg bare etter lager ferdige produkter: Results.Warehouse \u003d NameVSpr ("Lager for ferdig produkt", "Lagringssteder")

Ved hjelp av et filter kan du registrere en om gangen, for eksempel lage to forskjellige typer avsluttende dokument.

I felt Transformasjon det skrives et uttrykk som konverterer attributtene til registertotaltabellen til verdiene til attributtene til overskriften eller tabellseksjonen det nødvendige dokumentetsiden de blir vanligvis navngitt annerledes. Systemet bruker en ganske kompetent ordning, bestemmer hvilke attributter som brukes i dokumentets hode, grupperer etter disse attributtene, og hvis verdiene til topptekstattributtene er de samme, legger det ganske enkelt totallinjene til tabelldelen.

For å legge til / angi attributter i totaltabellen, bruk Set (Attribute, Expression) -funksjonen, som returnerer 1. Hvis det ikke er noe attributt i tabellen, legges det til. Hvis du trenger å angi flere attributter, må du ringe Set-funksjonen flere ganger og legge til resultatene, dvs. Set (Attribute1, Expression1) + Set (Attribute2, Expression2).

Eksempel:
- Sett koeffisient: Sett ("Koeffisient", 1)
- Angi mengden fra balansen mellom varer: sett ("mengde", totaler. Balanse av varer)
- Sett valuta til dollar: Sett ("Valuta", dollar)
- Tilbakestill motpartfeltet for ikke å utvide saldoer etter motpart: Sett ("Konto", GetEmptyValue ())

I felt maksimalt beløp linjer angir maksimalt antall linjer i dokumentet. Dette er nødvendig for ikke å danne veldig store og langsiktige dokumenter. Store dokumenter vil bli delt i henhold til det angitte antall linjer.

For å starte behandlingen, må du først åpne innstillingsfilen, velge registrene som lukkes og klikke på "Generer". Avsluttende dokumenter genereres. De vil ikke bli lagt ut, og dokumenter med lukket periode vil ikke bli slettet. Alt dette må gjøres hver for seg.

Denne metoden for lukking krever litt justering, men innsatsen lønner seg pent. Men du har et kraftig feilsøkingsverktøy i hendene, og du trenger ikke å skrive behandling, du trenger bare å skrive innstillingene.

Forresten, en nyttige råd - i standardkonfigurasjoner, i dokumentene for å oppgi saldoer, er ikke en negativ mengde varer tillatt. Gjør derfor enten forsendelsesnotater av slike dokumenter (dette kan gjøres med denne behandlingen ved hjelp av et filter og transformasjon) eller tillat negative mengder.

Overføring av verdiene til periodiske attributter.

Hvis du sletter dokumenter for en lukket periode, vil verdiene til de periodiske detaljene de angir, gå tapt (for eksempel priser ved en revurderingslov). Vær oppmerksom på at verdiene som ble satt manuelt, blir værende. Derfor gjelder overføring av verdier bare de detaljene som er angitt når du legger ut dokumenter. Fordi noen detaljer kan bare angis når du legger ut dokumenter, og brukes ikke ekstern behandlingog dokumentet.

Dokument brukt FikseringPeriodisk ... Dokumentet kan legges inn manuelt for den nødvendige katalogen og registrere det på slutten av sluttdatoen.

For å lagre detaljene, må du klikke på "Alle" -knappen (betyr å laste inn alle detaljene), og deretter på "Legg til verdier for dokumentdatoen" -knappen.

Når du laster inn verdier, anbefales det å merke av for "Hopp over merket for sletting". I dette tilfellet hoppes verdiene til attributtene som tilhører elementene som er merket for sletting. Hvis dette ikke blir observert, kan ikke slike elementer slettes, fordi de vil bli referert til i dette dokumentet.

Gjennom prosessering GenerateDocumentsCloseBy Periodic du kan automatisere denne prosessen. Det lar deg velge hovedbøkene du vil overføre og automatisk generere dokumenter FikseringPeriodisk .
For å fjerne koblinger fra elementer som er merket for sletting, bruk knappen "Fjern elementer for sletting".
Etter periodens slutt kan slik rengjøring gjøres med jevne mellomrom.

Slette dokumenter i en lukket periode.

De genererte dokumentene vil, når de blir utført, danne nye saldoer på kontoer og registre. Imidlertid vil disse saldiene være dobbelt så store som de virkelige. de legges til saldiene som genereres av dokumentene i den lukkede perioden. Derfor må disse dokumentene slettes.

Jeg anbefaler å bruke behandlingen som følger med i pakken DeleteAllDocumentsFor Period ... Øvelse viser at dokumenter slettes raskere hvis du flytter punktet av relevans til begynnelsen av perioden (til det aller første postede dokumentet). I teorien kan det samme gjøres med buhitogs, men det er bedre å ikke berøre dem - deres omberegning kan være ganske lang. Behandler først merking av transaksjoner for sletting, og velger deretter bare posterte dokumenter og merker dem for sletting.

I transaksjonsmodus er sletting noe raskere, men i dette tilfellet er det bedre å begynne å behandle sletting av dokumenter i korte perioder (2 måneder), siden på eventuelle feil (eller hvis du avbryter behandlingen) vil ikke endringene bli begått.

Slettingen må naturligvis kjøres i eksklusiv modus og på serveren.

Forskning:
DBF-database i ett år med et volum på 100 dokumenter lagt ut per dag (30 tusen dokumenter lagt ut per år)
Server - Win2K arbeidsstasjon Celeron 1700, 256 RAM
viste at hastigheten på sletting er 80 dokumenter per minutt, eller omtrent 2 måneder i timen, dvs. et år fjernes på 6-8 timer.
Du bør imidlertid gjøre noen foreløpige undersøkelser for å finne ut hvor lang tid det vil ta å slette dokumenter. I baser store supermarkeder fjerningen kan noen ganger vare opptil to dager, da er det bedre å lukke for helgen eller jobbe en stund uten ekte rester.

Arkivert Fjerningsprotokoll .xls inneholder data om selve slettingen av dokumenter i databasen med en produksjonskonfigurasjon av teknisk og teknisk personell (middels størrelse), da relevanspunktet ble overført til begynnelsen av perioden. Basert på denne grafen kan det sees at hastigheten er lineær, uten forskjell i hastighet i begynnelsen og slutten av måneden, og er lik ca. 5000 dokumenter i timen eller 2,5 måneder i timen. Denne hastigheten kan betraktes som omtrentlig for gjennomsnittlige DBF-baser. På samme basis, hvis relevanspunktet ikke har endret seg, forblir hastigheten også lineær, men den er allerede 2580 dokumenter i timen, eller dobbelt så treg. Konklusjonene er åpenbare - hastighetsforsterkningen er 2 ganger.

Kyndige personer rådet en annen måte - å laste ut data fra databasen, slette alle dokumenter fra den før den angitte datoen (alt er i tekstform) og last tilbake. Raskere, mer produktiv!

Sekvensering

La D være sluttdatoen for perioden, vi avslutter perioden på slutten av dato D, kanskje er det dokumenter for dato D (ofte er D 31. desember).

Lag et arkiv av basen, generer og lagre kontrollrapporter på saldoer, en omsetningsbalanse som tar hensyn til valutaer og kontoer utenfor balansen, en prisliste og andre viktige rapporter.

Lag en kopi av basen - dette vil være den gamle basen.

Opprett transaksjoner for overføring av kontosaldoer ved hjelp av wrap.ert , spesifiser datoen E. Merk av i boksen som ikke tillater sletting av dokumenter.

Danne et dokument Trafikkregister for hvert register (manuelt eller ved behandling), skriv det ned på slutten av dato D, fyll ut saldoer, ikke post.

Danne et dokument FikseringPeriodisk for hver referansebok som inneholder de periodiske rekvisisjonene som er opprettet av dokumentene, (manuelt eller ved behandling), skriv den ned på slutten av dato D, skriv inn verdiene til rekvisitene, ikke legg ut.
Bruk dokumentbehandling til å merke dokumenter for sletting fra begynnelsen av perioden (du kan spesifisere 01/01/1980) til dags dato D-1 inkludert. Slett dokumenter for dato Y manuelt.

Sett et punkt av relevans til dato D + 1 og legg ut dokumentene Trafikkregister og FikseringPeriodisk .

Generer kontrollrapporter i en lukket database og sammenlign dem med rapportene i den opprinnelige databasen.
Hvis saldoen på kontrollrapportene samsvarer, er avslutningen av periodens slutt.

Gi brukerne stien til den lukkede databasen.

Bruk av helgedokumentet i regnskap

Dette dokumentet tilhører de såkalte reguleringsdokumentene (undermeny "Regelmessig" Meny "Dokumenter" hovedmeny). Du må angi det en gang i måneden. Den siste datoen i måneden angis automatisk i dokumentet. Det anbefales at du skriver dette dokumentet på slutten av dagen.

I form av et dokument vises en liste over handlinger som kan utføres når du legger ut et dokument. Handlinger som skal utføres når du legger ut et dokument, bør merkes med passende flagg.

Når du har valgt handlingene som skal utføres, trykker du på knappen "OK"... Ved bokføring beregner dokumentet de nødvendige beløpene og genererer transaksjoner.

Du kan legge inn det angitte dokumentet om nødvendig. I dette tilfellet slettes tidligere dannede transaksjoner automatisk og nye blir dannet. Å krysse et dokument "Månedens slutt", må det finnes i tidsskriftet for reguleringsdokumenter (avsnitt "Regulerende dokumenter" Meny "Magasiner" hovedmenyen i programmet), dobbeltklikk på det, sjekk listen over handlinger som skal utføres og klikk på "OK".

Når du legger ut et dokument med merket av "Generer en rapport når du legger ut et dokument", genereres en rapport om handlingene som utføres av dokumentet (handlinger merket med flagg i listen over utførte handlinger). I den genererte rapporten om de handlingene som musemarkøren tar form av et kryss med et objektiv, kan du få en detaljert forklaring på den utførte handlingen, for dette må du dobbeltklikke på handlingen av interesse.

Dekrypteringen vises i form av en tabell. I den viste dekrypteringen kan dataene til cellene som musemarkøren tar form av et kryss med en linse utvides enda mer detaljert, for dette må du dobbeltklikke på cellen av interesse.



Relaterte artikler: